Польза и вред. Чёрный чай
12 июня, 14:20
Закон о предоставлении льгот по оплате капремонта пенсионерам старше 70-80 лет
12 июня, 11:00
Камчатка 12 июня: неудачный теплоход, открытие онкодиспансера и почетное звание Топоркова
12 июня, 08:50
Польза и вред. Печень
10 июня, 14:20
Выборы исполнительной и законодательной власти Камчатки в 2003-2004 годах
9 июня, 11:00
Камчатка 9 июня: история Усть-Камчатского порта
9 июня, 08:50
Вахта Победы: Телефонист-фронтовик из Забайкалья проложил 12,5 км провода за 12 минут
8 июня, 21:00
Польза и вред. Огурцы
8 июня, 14:20
Десант снаряжала вся Камчатка: из истории Курильской десантной операции
8 июня, 11:00
Камчатка 8 июня: Российско-Американская компания и новые заказники
8 июня, 08:50
Камчатка 7 июня: места отдыха горожан и день рождения тренера Каталагина
7 июня, 08:50
Польза и вред. Куриное мясо
6 июня, 14:20
Камчатка 6 июня: плавание вокруг мыса Лопатка и "Чертёж Камчадальского носу"
6 июня, 08:50
Камчатка 5 июня: исследователь Камчатки Владимир Тюшов и День эколога
5 июня, 08:50
Что не стоит делать 5 июня в день Левона Огуречника, чтобы не было проблем с деньгами
5 июня, 07:00

ОАО "Дальсвязь" увеличила чистую прибыль в 2008 году

Основные показатели финансово-экономической деятельности по итогам ушедшего года
3 апреля 2009, 10:15 Бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 03 апреля, PrimaMedia. Cогласно отчетности по РСБУ ОАО "Дальсвязь" (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) объявляет аудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает департамент информационно-аналитического обеспечения ОАО "Дальсвязь".

Основные показатели финансово-экономическо й деятельности по итогам 2008 года

 

Показатель

2008 год,

2007 год,

Изменение, %

млн. руб.

млн. руб.

 Выручка от реализации

   12 232,2

   11 203,2

   9,2%

 Выручка от услуг связи

   11 614,5

   10 611,9

   9,4%

 Расходы

   9 538,4

   8 299,1

   14,9%

 Прибыль от продаж

   2 693,8

   2 904,1

   (7,2%)

 Прибыль до налогообложения

   2 334,2

   1 448,3

   61,2%

OIBDA1

   4 103,1

   4 210,3

   (2,5%)

OIBDA margin2

   33,5%

   37,6%

   -

EBITDA3

   4 174,3

   3 204,3

   30,3%

EBITDA margin4

   34,1%

   28,6%

   -

 Чистая прибыль

   1735,6

   873,7

   98,7%

 NP margin

   14,2%

   7,8%

   -

Существенные суммы прочих доходов и расходов5

   296

   (666,2)

   -

- признанные суммы налоговых претензий по проверке 2001-2002 гг. (с учетом пени, начисленной за период судебных разбирательств)

   -

   (165,2)

   -

- перечисленный в федеральный бюджет доход согласно предписанию ФАС о нарушении антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по присоединению сетей связи

   -

   (205,0)

   -

расходы по резерву условных обязательств по иску ОАО "МТС" (необоснованное установление тарифов на услуги по присоединению сетей связи)

   -

   (296,0)

   -

Доходы от восстановления резерва по условным обязательствам по иску ОАО "МТС"

   296,0

   -

   -

Валюта баланса6

   16 782,4

   15 741,4

   6,6 %

Чистые активы6

   8 152,1

   6 594,6

   23,6 %

"В этом году мы увеличивали выручку не только за счет услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивных сервисов на его основе, но и за счет традиционных услуг. К сожалению, темпы роста расходов превысили темпы роста доходов компании. Это обусловлено, во-первых, ростом тарифов на аренду сетевых ресурсов у сторонних операторов (затраты по этой статье снизятся уже в следующем году после завершения реализации инфраструктурных проектов). Во-вторых, увеличены расходы на персонал за счет индексации заработных плат с целью укрепления позиций одного из лучших работодателей региона. Уже в 2009 году операционная рентабельность компании увеличится,  и показатель OIBDA превысит 4,5 млрд. руб. - отметил Генеральный директор Компании Антон Колпаков. "Чистая прибыль в 2008 г. составила 1736 млн. руб., а без учета доходов от восстановления резерва по условным обязательствам - 1512 млн. руб. В 2008 году  Дальсвязь улучшила структуру баланса: собственный капитал достиг 48,3% в структуре пассивов, а чистый долг сократился на 10,7% до 5,4 млрд. руб.", - добавил он.

Показатели эффективности деятельности

•    Списочная численность сотрудников на 31 декабря 2008 года достигла 11 319 работников, сократившись на 1062 человека или 8,6% по сравнению с показателем на 1 января 2008 года;
•    Доход на одного работника вырос на 19,1% до 1 070,7 тыс. руб. за 2008 год (899,1 тыс. руб.);
•    Количество линий на работника выросло на 9,1% до 130,0 линий (119,2);
•    Себестоимость на рубль выручки в 2008 году составила 77,98 коп., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% (74,07 коп.).

Динамика выручки от услуг связи по итогам 2008 г.  

 

Виды услуг

2008 год,

2007 год,

Изменение, %

млн. руб.

млн. руб.

Услуги внутризоновой телефонной связи

1 994,0

1 807,8

10,3%

Услуги местной телефонной связи

4 694,3

4 472,3

5,0%

Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения7

162,1

235,2

(31,1%)

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи

317,0

411,0

(22,9%)

Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги связи

3 237,7

2 044,7

58,3%

 в т.ч. услуги по передаче данных и услуги предоставления доступа к сети Интернет

3 095,1

1 934,9

60,0%

 в т.ч. услуги интерактивного телевидения

134,9

59,7

125,8%

Услуги присоединения и пропуска трафика

1 209,4

1 576,8

(23,3%)

Прочие услуги по основным видам деятельности

-

64,1

-

ИТОГО

11 614,5

10 611,9

9,4%

Рост выручки обусловлен:

•    увеличением выручки от услуг доступа в сеть Интернет;
•    увеличением выручки от услуг интерактивного телевидения;
•    увеличением выручки от услуг местной телефонной связи;
•    увеличением выручки от услуг внутризоновой связи.

Выручка от услуг доступа в Интернет и передачи данных

Высокий темп роста доходов достигнут по услугам широкополосного доступа в Интернет. Основным драйвером доходов является увеличение абонентской базы, по сравнению с 2007 годом она увеличилась на 111 499 абонентов.

По услуге "Интерактивное телевидение (IP TV)" по сравнению с 2007 годом  рост доходов составил 75,2 млн. руб. Рост доходов обусловлен увеличением абонентской базы на 25 193 абонента (по состоянию на 31 декабря 2007г. – 15 625 абонентов, по состоянию на 31 декабря 2008 года - 40 818 абонентов). Увеличение абонентской базы связано с активным  развитием сервисов и географическим продвижением услуги в 2007 и в 2008 годах.

Выручка от услуг местной связи

Рост доходов от услуг местной телефонной связи обусловлен увеличением тарифов на абонентскую плату безлимитного тарифного плана (при наличии аппаратуры повременного учета стоимости) с 1 июля 2007 года и 20 сентября 2008 года.

Выручка от услуг внутризоновой связи

Рост доходов обусловлен отражением по данной статье доходов по взаимному резервированию каналов с ЗАО "Компания Транстелеком" с июля 2008 года в Приморском и Хабаровском филиалах.

Выручка от услуг сотовой связи

Доходы от услуг сотовой связи в 2008 году снизились относительно 2007 года на 22,9%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы на 7 500 абонентов и снижением среднего дохода на 1 абонента, что связано с острой конкурентной ситуацией со стороны операторов "Большой Тройки" в Магаданской области и Камчатском крае.
Услуги присоединения и пропуска трафика

Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика в 2008 году обусловлено:

•    отменой платы за обслуживание точек присоединения с 1 марта 2008 г.;
•    отменой компенсационной надбавки с 1 января 2008 г.;
•    снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика, связанной с демонополизацией рынка услуг зоновой фиксированной связи и выходом на этот рынок альтернативных операторов связи. Эти тенденции, в первую очередь, характерны для Приморского, Хабаровского краев и Амурской области.

Динамика абонентской базы и доли в выручке новых услуг по итогам 2008 года.

•    Доля новых услуг (доступ в Интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения и видео по запросу) в структуре выручки компании достигла 27,8% (в 2007 году доля новых услуг составляла 21,2%);
•    Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет упала на 26% до 148 627 абонентов (2007 год – 200 772 абонента) за счет перехода абонентов на услугу широкополосного доступа к сети Интернет;
•    Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 70% до 271 447 абонентов (2007 год - 159 948 абонентов).
•    Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 7% до 97 347 абонентов (Камчатский край 38 495 (2007 год - 48 891), Магаданская область 58 852 (2007 год - 55 956);
•    Прирост абонентской базы ОТА в 2008 году составил 545 абонентов, на конец 2008 года  абонентская база достигла 1 380 219 номеров.

Динамика расходов по итогам 2008 г.

Расходы

2008 год,

2007 год,

Изменение, %

млн. руб.

млн. руб.

Затраты на оплату труда

3 059,5

2 732,4

12,0%

Отчисления на социальное страхование

675,7

618,0

9,3%

Амортизация основных средств

1 409,4

1 306,2

7,9%

Расходы по услугам операторов связи (кроме ОАО "Ростелеком")

1 175,2

1 109,2

6,0%

Материальные затраты

930,1

838,0

11,0%

Услуги сторонних организаций8

799,2

724,5

10,3%

Расходы по услугам ОАО "Ростелеком"

306,6

146,5

109,3%

Отчисления в резерв универсального обслуживания

121,3

108,4

11,9%

Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности

8,6

8,7

(1,1%)

Прочие расходы9

1 052,8

707,2

48,9%

ИТОГО

9 538,4

8 299,1

14,9%

•    Затраты на оплату труда увеличились на 327,1 млн. руб. или на 12% по сравнению с 2007 годом в связи с индексацией заработной платы работников Общества, проведенной в отчетном периоде.
•    Амортизационные отчисления увеличились на 103,2 млн. руб. или на 7,9% в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Удельный вес этого элемента затрат в структуре себестоимости снизился по отношению к 2007 году и составил 14,8%.
•    Рост по статье материальные затраты на 11,0% относительно уровня 2007 года обусловлен ростом затрат на абонентское оборудование, для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV).
•    Увеличение расходов по статье "Услуги операторов связи" на 66 млн. руб. в 2008 году, по сравнению с прошлым годом, произошло за счет: роста трафика на абонентов операторов сетей подвижной связи, увеличения их абонентской базы; возникновением платы за услугу завершения на коды АВС операторов СПС, аренды спутникового сегмента и дополнительных каналов связи для реализации ФЦП "Образование".
•    Рост по услугам ОАО "Ростелеком" обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также ростом расходов связанным с увеличением потребления услуг Интернет.
•    Рост прочих расходов в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 345,6 млн. руб. обусловлен в основном увеличением расходов по взаимному резервированию каналов с ЗАО "Компания Транстелеком" (241,8 млн. руб.), расходов по программному обеспечению и базам данных (40,8 млн. руб.), по агентским услугам (23,3 млн. руб.) и расходов аренде имущества (19,2 млн. руб.). 

Прочие доходы и расходы

По итогам 2008 года получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 359,5 млн. руб., что на 75,3% меньше убытка 2007 года (убыток 1 455,8 млн. руб.).

•    Процентные доходы снизились по сравнению с 2007 годом на 2,6% или 1,98 млн. руб. и составили 73,7 млн. руб.;
•    Процентные расходы составили 492,1 млн. руб., что на 3,4% или 17,2 млн. руб. ниже процентных расходов за 2007 год (509,3 млн. руб.);
•    Существенное влияние на снижение убытка от прочей деятельности оказал тот факт, что в отчетности за 2007 года отражено доначисление налогов, а также штрафов и пеней по налогам и сборам в сумме 165,2 млн. руб. по акту налоговой проверки ИФНС за период 2001-2002 г.г. Также в отчетности за 2007 год в составе прочих расходов отражено начисление резерва по условным обязательствам по иску ОАО "МТС" по вопросу умощнения сети в сумме 296 млн. руб., и перечисление в федеральный бюджет дохода согласно предписанию ФАС о нарушении антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по присоединению сетей связи в сумме 205 млн. руб. В отчетности за 2008 год таких расходов нет. Кроме того, в 2008 году отражены доходы от восстановления резерва по условным обязательствам по иску ОАО "МТС" в сумме 296 млн. руб., в связи с тем, что суд оставил иск ОАО "МТС" без удовлетворения.

Собственный и заемный капитал

Чистые активы ОАО  "Дальсвязь" на 31 декабря 2008 года выросли на 23,6% и достигли 8 152,1 млн. руб. (на 31 декабря 2007 г. 6 594,6 млн. руб.), при этом удельный вес заемного капитала снизился по сравнению с началом отчетного периода на 6,8% (с 58,5% до 51,7%).

 

 

2008 год,

2007 год,

Изменение, %

млн. руб.

млн. руб.

Процентный долг10

5675,6

6187,4

(8,3%)

Чистый долг11

5398,5

6042,8

(10,7%)

Ликвидность

По состоянию на 31 декабря 2008 года превышение текущих обязательств над текущими активами составило 2 249 млн. руб. (на 31 декабря 2007 года 1020,2 млн. руб.).

Показатели ликвидности

31 декабря

2008 года

31 декабря

2007 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14098
43
7