ВЛАДИВОСТОК, 07 ноября, PrimaMedia. ОАО "Дальсвязь" (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) объявляет неаудированные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2008 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает Департамент информационно-аналитического обеспечения ОАО "Дальсвязь".
"За 9 месяцев2008 года Дальсвязь продемонстрировала увеличение чистой прибыли на 22,7%. Но как показывает динамика показателя прибыли от продаж, темпы роста расходов превышают темпы роста доходов компании. Это вызвано в первую очередь ростом тарифов на аренду сетевых ресурсов у сторонних операторов. Затраты по этой статье снизятся уже в следующем году после завершения инфраструктурных проектов. Также продолжится существенный рост выручки как от услуг широкополосного доступа и интерактивных сервисов на его базе, так и от традиционных услуг. Это связано с успешной реализацией инвестиционной программы Общества", - отметил Генеральный директор Компании Антон Колпаков. "Наша цель по сравнению с 2007 годом - усилить рыночные позиции по основным услугам, увеличить показатели OIBDA и EBITDA, улучшить ликвидность и показатели долга", - добавил он.
Показатели эффективности деятельности
- Списочная численность сотрудников на 30 сентября 2008 года достигла 11 492 работника, сократившись на 889 человек или 7,2% по сравнению с показателем на 1 января 2008 года;
- Доход на одного работника вырос на 18,5% до 775 тыс. руб. за 9 месяцев (654 тыс. руб.);
- Количество линий на работника выросло на 9,3% до 128,9 линий (117,9);
- Себестоимость на рубль выручки за 9 месяцев 2008г. составила 74,4 коп., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% (71,8 коп.).
Рост доходов обусловлен:
- увеличением доходов от услуг доступа в сеть Интернет;
- увеличением доходов от услуг внутризоновой связи;
- увеличением доходов от местной связи.
Доходы от услуг доступа в Интернет и передачи данных
Самый высокий темп роста доходов достигнут по услугам широкополосного доступа в Интернет. Основным драйвером доходов является увеличение абонентской базы, по сравнению с 9 месяцами 2007 года она увеличилась на 105 792 абонента. Кроме того, на рост доходов повлияло расширение Интернет-каналов в Приморском, Хабаровском и Сахалинском филиалах на протяжении 2007 г. и 1 квартала 2008 г.
По услуге "Интерактивное телевидение (IP TV)" по сравнению с 9 месяцами 2007 г. рост доходов составил 54,3 млн. руб. Рост доходов обусловлен увеличением абонентской базы на 22 531 абонента (по состоянию на 9 месяцев 2007 – 10352 абонента, по состоянию на 9 месяцев 2008 года 32883 абонента). Увеличение абонентской базы связано с активным развитием услуги в 2007 и в 2008 годах.
Доходы от услуг местной связи
Рост доходов от услуг местной телефонной связи обусловлен увеличением с 1 июля 2007 года тарифов на абонентскую плату безлимитного тарифного плана (при наличии аппаратуры повременного учета стоимости).
Доходы от услуг сотовой связи
Доходы от услуг сотовой связи за 9 месяцев 2008 г. снизились относительно 9 месяцев 2007 г. на 23,1%. Снижение обусловлено уменьшением абонентской базы и снижением среднего дохода на 1 абонента, что связано с острой конкурентной ситуацией со стороны операторов Большой Тройки в Магаданской области и Камчатском крае.
Услуги присоединения и пропуска трафика
Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика за 9 месяцев 2008 г. обусловлено:
- отменой платы за обслуживание точек присоединения с 1 марта 2008 г.;
- отменой компенсационной надбавки с 1 января 2008 г.;
- снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика, связанной с демонополизацией рынка услуг зоновой фиксированной связи и выходом на этот рынок альтернативных операторов связи. Эти тенденции, в первую очередь, характерны для Приморcкого, Хабаровского краев и Амурской области.
Динамика абонентской базы и доли в выручке новых услуг по итогам 9 месяцев 2008 г.
- Доля новых услуг (доступ в Интернет, передача данных, подвижная электросвязь, услуги интерактивного телевидения и видео по запросу) в структуре выручки компании достигла 27,4% (за 9 месяцев 2007 года доля новых услуг составляла 20,4%);
- Абонентская база пользователей услуг коммутируемого доступа к сети Интернет упала на 21% до 151 919 абонентов (9 месяцев 2007 г. – 192 070 абонентов) за счет переход абонентов на услугу широкополосного доступа к сети Интернет;
- Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет выросла на 80% до 238 561 абонентов (9 месяцев 2007 г. 132 769 абонентов).
- Абонентская база сотовой связи уменьшилась на 6% до 98921 абонентов (Камчатская область 40315 (9 месяцев 2007 г. 49945), Магаданская область 58606 (9 месяцев 2007 г. 55081);
- Количество ОТА уменьшилось на 1,5 % и достигло 1 362 045 номеров (9 месяцев 2007 г. 1 381 959 номеров).
Динамика расходов по итогам 9 месяцев 2008 г.
- Затраты на оплату труда и отчисления на социальное страхование увеличились на 164,2 млн. руб. или на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в связи с индексацией заработной платы работников Общества, проведенной в отчетном периоде.
- Амортизационные отчисления увеличились на 76,9 млн. руб. или на 7,9% в связи вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Удельный вес этого элемента затрат в структуре себестоимости снизился по отношению к аналогичному периоду 2007 года и составил 15,8%.
- Рост по статье материальные затраты на 16,1% относительно уровня 9 месяцев 2007 года обусловлен ростом затрат на абонентское оборудование, для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV).
- Увеличение расходов по статье "Услуги операторов связи" на 84 млн. руб. за 9 месяцев 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло за счет: роста трафика на абонентов операторов сетей подвижной связи, за счет увеличения их абонентской базы; возникновением платы за услугу завершения на коды АВС операторов СПС, аренды спутникового сегмента и дополнительных каналов связи для реализации ФЦП "Образование".
- Рост по услугам ОАО "Ростелеком" обусловлен увеличением тарифов на аренду каналов в интересах зоны с марта 2008 года, а также ростом расходов связанным с увеличением потребления услуг Интернет.
- Рост прочих расходов за 9 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 170,1 млн. руб. обусловлен увеличением расходов по агентским услугам и расходов по программному обеспечению и базам данных и прочим услугам.
Прочие доходы и расходы
По итогам 9 месяцев 2008 года получен убыток от прочей неоперационной деятельности в размере 515,5 млн. руб., что на 30,1% меньше убытка 9 месяцев 2007 года (убыток 737,1 млн. руб.).
- Процентные доходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 34,3% или 17,4 млн. руб. и достигли 68,1 млн. руб.;
- Процентные расходы составили 378,0 млн. руб., что на 0,4% или 1,6 млн. руб. выше процентных расходов за 9 месяцев 2007 года (376,4 млн. руб.);
- Существенное влияние на снижение убытка от прочей деятельности оказал тот факт, что в отчетности за 9 месяцев 2007 года отражено доначисление налогов в сумме 67,3 млн. рублей, а также штрафов и пеней по налогам и сборам в сумме 136,6 млн. рублей по акту налоговой проверки ИФНС за период 2001-2002г.г.В отчетности за 9 месяцев 2008 года таких расходов нет.